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審計整改通知書_內部審計整改通知書

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  審計是指由專設機關依照法律對國家各級政府及金融機構、企業(yè)事業(yè)組織的重大項目和財務收支進行事前和事后的審查的獨立性經(jīng)濟監(jiān)督活動。那么關于審計整改的通知書是怎樣的呢?下面學習啦小編給大家?guī)韺徲嬚耐ㄖ獣?,供大家參?

  審計整改通知書范文篇一

  審計項目:

  整改通知書的分發(fā)對象:

  審計發(fā)現(xiàn)需整改的事項:

  整改意見:

  集團

  審計科

  審計人員 報告審核:

xuexila
 
xx年xx月xx日

  審計整改通知書范文篇二

  ××公司一廠:

  經(jīng)公司經(jīng)理批準,特派審計組來您廠進行就地審計,現(xiàn)將審計有關事宜通知如下:

  審計項目:產品成本審計

  審計目標:產品成本的真實性和效益性

  審計內容:××××年上半年生產費用,成本分配和成本核算的合規(guī)性;主要成本項目的成本耗費的效益性。

  審計人員:項目負責人為高級審計師×××

  組員:審計師×××、×××;助理審計師×××、×××

  審計時間:××××年×月×日—×月×日

  其他事項:提供產量核算統(tǒng)計資料和產品成本支出和成本核算的有關資料和情況。

  ××公司審計處(公章)

  ××××年×月×日

  審計整改通知書范文篇三

   (被審計單位/部門名稱):

  集團審計監(jiān)察部已于20××年×月×日完成了對你單位 (審計范圍)

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